Faktúra DFHLč537/23
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
ŠI: Refakturácia za telekomunikačné služby TUV SOS Pruske LR | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 908,78 EUR |